国资委对审计报告指出问题整改落实情况报告

2022-09-03 14:36:44 151
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市国资委关于对审计报告指出问题整改落实情况的报告

根据审计局20xx年第x号《审计报告》,审计组指出我委在预算编制和批复、预算执行、资产管理、执行政府采购制度四个方面共x项存在问题。对审计组指出的问题和整改要求,市国资委非常重视,迅速召开会议,认真反思,并按照审计意见认真抓好整改工作。截至报告日已完成整改x项、整改中x项,有x项按照规定进行规范。现将具体整改情况报告如下:

一、预算编制和批复方面

1.关于预算编制不完整的问题

审计报告提出:预算编制不完整,未将上年结余x万元纳入预算,要求我委今后预算编制中应将预算编制完整。

原因分析:每年编制财政预算时间为当年x月份左右,未能完整估计当年结余。

整改措施:我们进一步深入学习《预算法》《行政单位财务规则》,今后编制部门预算时综合考虑以前年度结转和结余情况,并严格按照相关财务法律法规要求科学、合理编制预算,并严格按照预算执行。

整改结果:我委已按法律法规进行规范,今后严格按照有关规定执行。

二、预算执行方面

1.关于超预算支出的问题

审计报告提出:20xx年度央企入x工作经费、国资监管工作经费、国资国企改革工作经费及大专项等项目支出预算x万元,实际项目支出数为x万元,超预算支出x万元,要求我委严格按照预算执行支出。

原因分析:超预算支出为上年结余未纳入预算造成。

整改措施:我委今后严格执行预算,按照收支平衡原则,合理安排各项资金,不超预算安排支出。

整改结果:我委已按法律法规进行规范,今后严格按照有关规定执行。

2.关于挤占项目资金的问题

审计报告指出:市国资委在20xx-20xx年央企入x工作经费、国资监管工作经费、国资国企改革工作经费及大专项资金等列支办公室改造费用、工会福利、综治奖金、老年活动中心工程款等。要求我们应严格按照规定使用项目资金。

原因分析:我委基本支出经费短缺,不能满足日常的运转。自20xx年开始试行市属国有资本经营预算管理,对市属国有企业收缴的国有资本收益一部分由市财政局通过一般公共预算核拨给我委,用于央企入x、国资国企改革、国企监管工作。

整改措施:我们深入学习了《xx省省级国有资本经营预算支出项目资金管理暂行办法》《上饶市市级财政专项资金管理办法》等法规制度,并严格规范列支国有资本经营预算资金。

整改结果:我委已按法律法规进行规范,今后严格按照有关规定执行。

3.关于违反规定扩大开支范围的问题

(1)违规报销差旅费补助

审计报告指出:20xx年x月报销x人x天的差旅补助x元的同时,报销了x元出差餐饮费用。审计提出本委应严格按照差旅费补助标准整改。

原因分析:我委存在对相关制度规定执行不到位的情况,导致账务处理不规范。

整改措施:我委已召集全体干部学习《上饶市直机关差旅费管理办法》,认真理解贯彻制度内涵,今后严格按照相关规定报销差旅费用。

整改结果:已整改,x元餐饮费用已收回。

(2)以银行转账方式发放退休人员书报费

审计报告指出:市国资委20xx年-20xx年以银行转账方式发放退休人员书报费x元(x人,x元/人.年),要求我们按照规定使用资金。

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