同志们:
现在开会。
这次全厅财务工作会议是根据厅党组会要求召开的,主要任务是通报20XX年全厅财务收支状况,安排部署20XX年我厅财务工作。参加这次会议的有机关处室、财务集中管理单位的财务负责人和财务专管员、财务稽核管理单位的财务负责人和财务人员。会议议程主要有二项:一是请基金财务处处长张华艳同志通报我厅20XX年财务收支状况和20XX年财务管理工作的具体措施;二是请张瑞书厅长志讲话,对全厅20XX年财务工作进行全面安排部署。
现在进行第一项议程,请张华艳同志向大家通报我厅20XX年财务收支状况和20XX年财务管理工作的具体措施。…………
现在进行会议第二项议程,请瑞书厅长讲话。…………
刚才,瑞书厅长做了重要讲话,客观总结了我厅20XX 年财务工作取得的成绩和不足,全面分析了我厅资金供求矛盾存在的原因,对如何做好20XX年财务工作进行了全面部署。站位高,考虑的全面,分析的透彻,针对性、可操作性都很强,请同志们会后认真学习,抓好落实,单位负责人没有到会的,参会人员要及时将瑞书厅长的讲话精神向本处室单位的负责人汇报。
借此机会我再结合20XX年财务报销核算中发现的不足,就20XX年财务报销核算中应注意的几方面问题进行简要说明。
关于原始发票。在取得原始发票时,要注意核对单位名称、用途、数量、单价、金额、日期等要素填写是否准确齐全,大小写是否规范一致。对于用途一项,需填写准确,如项目过多,可填写大类,但需另附项目明细表。如维修费、办公用品等需附明细。特别需要强调的是,原始发票上不能涂改,确有涂改的,涂改位置需加盖出具发票单位的发票专用章或财务专用章。
关于报销核算。各处室单位在事项办结后,应及时履行审核报销手续,跨年度的票据,除12月份发生的,如没有及时报销可适当放宽,其他原则上不再报销。报销时,审批手续及相关附件要齐全,如结算会议费需提供发票、会议预算、会议通知、会议支出明细;政府采购项目要附政府采购明细表、采购合同、发票,符合固定资产认定条件的还要提供厅内固定资产购置审批表、固定资产验收报告等。
对于到石家庄市以外出差发生的费用,均需填写差旅费报销单,省外出差的,还需附会议或培训通知,并履行审批手续,与出差任务相关的费用支出,如住宿费、车船费、汽油费、路桥费等在报销时一并处理,不再单独报销。对市内的车辆燃油费报销,各处室单位要办理加油卡,并交专人管理,避免零星支出导致管理不便。
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本文标题:(2篇)财务会议主持词
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